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GRP-U8财务软件反记账操作(zuò)流程
对于财务人员来说,必(bì)然会(huì)出现这样的情(qíng)况:凭证(zhèng)不小心记错了(le).需要修(xiū)改证书.需要删除凭证(zhèng).上个(gè)月的凭证需(xū)要(yào)修改.这种情(qíng)况怎么办?我们需(xū)要使用(yòng)反记账和反结(jié)账。
在GRP-U8在(zài)财务管理软件中(zhōng),凭证的反记(jì)账、反结账(zhàng)等操作不(bú)再隐藏(cáng),可以直(zhí)接在系统功能中(zhōng)调用,非常方便。让(ràng)我们来看看(kàn)具体的(de)操作(zuò)吧(ba)!
1.反记账凭证
首(shǒu)先,你(nǐ)可以打开(kāi)你想要的反(fǎn)记(jì)账凭证,然后(hòu)点击左上角的凭证“文(wén)件反记账”,可以反记账凭证。
所以问题是,如何(hé)批量记账一批(pī)凭证?我们(men)可(kě)以点(diǎn)击下面的凭证(zhèng)处理点击“已记账”标签,
找到你想(xiǎng)要的反记账(zhàng)凭证。然后(hòu)点击左上角的“文件”-“凭证(zhèng)反记账”。。从界(jiè)面中选择“所有凭证”或者“所选凭证”即(jí)可。
2.反结帐(zhàng)凭证
如果当月结算,则意味着(zhe)当月凭证已密封(fēng),不能进行反记(jì)账审计等修改操作。此(cǐ)时,我们需(xū)要使用软件(jiàn)“凭证反结账”功能。
点击左侧“账务处(chù)理”-“期末处(chù)理”-“反结账”
确定当前反结账(zhàng)日期是否正(zhèng)确,点击执行即(jí)可反(fǎn)结账(zhàng)当月
注意:
1.如果把底(dǐ)部“自动删除期末处理生成(chéng)的凭证”如果打勾,电脑会(huì)自动删除每月自动生成的(de)收支结(jié)转凭证。
2.要(yào)依(yī)次进行反结账。比(bǐ)如系统(tǒng)已经结账到7月,要修改1月份的(de)凭证,登录到7月份进行反结账,然后(hòu)退出重新登(dēng)录到6月份。1月份的凭证只有(yǒu)在反(fǎn)结账(zhàng)后才能修改。
3.反年结的正确操作
假(jiǎ)如需要(yào)修改往年的凭证、反记账等操作,正确的步(bù)骤应该是什么(me)?让我们一起来看看(kàn)。
例如(rú):我们应该(gāi)在2016年(nián)11月对1号凭(píng)证(zhèng)进行反记账,然后对凭(píng)证进行审核和修改。现在(zài)的业务已经到(dào)了2017年7月,所(suǒ)有的凭(píng)证都记账了。
步骤1:对(duì)2017年所有凭证进行反记账(重(chóng)要!
步骤2:重新登录软件,业务日期为2016-12-31。然后进行(háng)反结账(zhàng)操(cāo)作(zuò)。
新(xīn)的GRP-U在8软件中,反年结不需(xū)要强制备(bèi)份下一年的数据,可(kě)以直(zhí)接点(diǎn)击执行,12月反结(jié)账(R9系列软件还需要保存新(xīn)年数据)。
步(bù)骤3:12月16日反结账后,还需要进入(rù)11月,进行反结账,然后对11月1日的凭证进行反记(jì)账和凭证审核。
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